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文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-22 16:05

資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)跟審計(jì)報(bào)告不一致,不會(huì)有問(wèn)題

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“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末借方余額合計(jì),減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。 如“應(yīng)收賬款”科目所屬明細(xì)科目期末有貸方余額,應(yīng)在本表“預(yù)收賬款”項(xiàng)目?jī)?nèi)填列。 “應(yīng)付賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”科目所屬各有關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額合計(jì)填列;如“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額,應(yīng)在本表“預(yù)付賬款”項(xiàng)目?jī)?nèi)填列。 實(shí)際工作中,如果你單位沒(méi)有設(shè)置“預(yù)收賬款”和“預(yù)付賬款”,可以在資產(chǎn)負(fù)債表中,用負(fù)數(shù)金額表示應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。
2022-02-11 15:34:55
資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)跟審計(jì)報(bào)告不一致,不會(huì)有問(wèn)題
2022-03-22 16:05:30
同學(xué),倒推不了,很多項(xiàng)目的。 難道找不到了嗎?不行可以用數(shù)據(jù)重做。
2019-08-03 10:11:25
您好!年報(bào)的一般是12月底的數(shù)據(jù)。
2017-05-11 17:14:51
利潤(rùn)表,不是按這些 科目編制 的 利潤(rùn)表是你的收入-成本費(fèi)用來(lái)編制 的。同學(xué)
2021-07-06 11:11:43
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