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送心意

冉老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-03-22 14:29

你好,學(xué)員,這個(gè)乙公司為什么會出資的

張包子 追問

2022-03-22 14:32

就是甲乙兩個(gè)公司合資購買的

冉老師 解答

2022-03-22 14:40

你好,學(xué)員,這個(gè)所有權(quán)是哪個(gè)公司的

張包子 追問

2022-03-22 14:43

所有權(quán)是甲公司

冉老師 解答

2022-03-22 14:44

借固定資產(chǎn)200000
貸銀行存款120000
其他應(yīng)付款80000

冉老師 解答

2022-03-22 14:45

出售

借銀行存款300000
貸固定資產(chǎn)200000
資產(chǎn)處置損益100000

冉老師 解答

2022-03-22 14:45

具體你們怎么錢分給乙公司,按照什么比例的

張包子 追問

2022-03-22 14:49

開始出資比例是多少,就按多少比例分

冉老師 解答

2022-03-22 14:49

借其他應(yīng)付款80000
營業(yè)外支出40000
貸銀行存款120000

張包子 追問

2022-03-22 14:51

好的,謝謝老師

冉老師 解答

2022-03-22 14:53

不客氣,祝你工作順利

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你好,學(xué)員,這個(gè)乙公司為什么會出資的
2022-03-22 14:29:37
你好 購進(jìn),借;庫存商品,貸;銀行存款等科目 6000 銷售,借;應(yīng)收賬款 7000 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 6000
2019-06-11 16:53:09
你好,將對應(yīng)的金額計(jì)入管理費(fèi)用。
2019-10-11 21:59:40
您好,購入 借:原材料 貸:銀行存款
2024-06-30 12:32:14
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款
2019-11-21 21:05:53
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