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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-22 13:12

借管理費用,職工教育經(jīng)費
貸應(yīng)付職工薪酬,
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。

星辰 追問

2022-03-22 13:14

好像帶的還有稅

星辰 追問

2022-03-22 13:15

是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 嗎?

玲老師 解答

2022-03-22 13:15

收到專用發(fā)票進項可以抵扣。

星辰 追問

2022-03-23 00:49

我們直接網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬了

星辰 追問

2022-03-23 00:50

能直接 借管理費用-職工教育經(jīng)費 貸銀行存款 嗎?

玲老師 解答

2022-03-23 07:33

不行,需要通過應(yīng)付職工薪酬科目過度一下

借管理費用,職工教育經(jīng)費
貸應(yīng)付職工薪酬,
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。

星辰 追問

2022-03-23 10:22

能問一下為什么要過渡嗎?

星辰 追問

2022-03-23 10:23

我們這邊憑證分 “收付轉(zhuǎn) ”

星辰 追問

2022-03-23 10:25

如果按您這邊分錄的話,我這邊把繼續(xù)教育發(fā)票還是附在付款憑證后面嗎

玲老師 解答

2022-03-23 10:31

你好  把繼續(xù)教育發(fā)票還是附在付款憑證后面,把繼續(xù)教育發(fā)票還是附在付款憑證后面
轉(zhuǎn)  這個憑證 

星辰 追問

2022-03-23 10:36

不好意思,再確認一下,是把繼續(xù)教育發(fā)票附在付款憑證后面作為附件嗎?

玲老師 解答

2022-03-23 10:42

你好 是的是的
繼續(xù)教育發(fā)票附在付款憑證后面作為附件 還要有銀行回單 

玲老師 解答

2022-03-23 10:42

銀行報銷的還有銀行回單 沒有支付的不附 

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你好,如果不能認證就價稅合計入賬
2019-07-26 08:24:18
借:工程施工——合同成本--材料費用等借:應(yīng)交稅金--增值稅 --進項稅 貸: 銀行等
2016-04-03 17:06:43
你好 開票確定收入,借:應(yīng)收賬款,貸:營業(yè)收入,應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅,收到發(fā)票計入成本,借:費用或者成本等應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅,貸:應(yīng)付賬款或者銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 :結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。你可以去看看一般納稅人的實操課程 里面有涉及常用分錄
2019-07-02 09:37:02
借管理費用,職工教育經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2022-03-22 13:12:00
借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益/營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 銀存
2019-09-18 09:26:31
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