
老師,請問下建筑公司20年的時候掛靠項(xiàng)目當(dāng)時跟甲方簽訂了171萬的合同,但是截止21年底合同更改為85萬,其中只收到甲方46萬款給甲方也開具了46萬,有26萬是甲方直接發(fā)放農(nóng)民工工資,在剩余的款甲方直接轉(zhuǎn)給掛靠老板,我這邊在20年的時候預(yù)繳稅款時按171萬預(yù)繳的稅款,現(xiàn)在退稅應(yīng)該合同按85還是46萬?
答: 同學(xué)你好 這個按照85萬來的
#提問#老師你好!我們是建筑公司,這個月有一般計(jì)稅,也有簡易計(jì)稅,一般計(jì)稅有留底,同時還有預(yù)繳稅款,預(yù)繳稅款可以抵減簡易計(jì)稅的稅款嗎?
答: 您好,預(yù)繳稅款如果是簡易計(jì)稅項(xiàng)目可以抵減的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,想問一下建筑公司簡易計(jì)稅3%的專票和普票都是需要按3%異地預(yù)繳稅款嘛?
答: 你好,一般納稅人是這么做的。


Luuuuu^ 追問
2022-03-22 11:24
樸老師 解答
2022-03-22 11:31
Luuuuu^ 追問
2022-03-22 11:39
樸老師 解答
2022-03-22 11:47