
以前年度少記收入8萬(wàn),少記成本8萬(wàn),其中7萬(wàn)成本今年取得發(fā)票,另外1萬(wàn)成本未取得發(fā)票,現(xiàn)在賬上是不是不用調(diào)整了,所得稅匯算清繳申報(bào)表怎么調(diào)整,當(dāng)年的利潤(rùn)表還要調(diào)整嗎
答: 你好,其中7萬(wàn)成本今年取得發(fā)票??梢缘炙枚悾?借應(yīng)收賬款1 貸以前年度損益調(diào)整1 借以前年度損益調(diào)整1 貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)1*(1-25%) 應(yīng)交稅費(fèi)--所得稅0.25
請(qǐng)問(wèn),所得稅匯算清繳前沒(méi)有取得的發(fā)票都調(diào)增了,現(xiàn)在取得了發(fā)票,可以在明年匯算清繳再調(diào)減嗎
答: 你好 是的 可以到時(shí)申請(qǐng)調(diào)減
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上年度的成本發(fā)票,在企業(yè)所得稅匯算清繳前還未取得,請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整帳務(wù)、及所得稅匯算清繳、調(diào)整麻煩嗎
答: 需要填寫納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類“其他”項(xiàng)目,做納稅調(diào)增。 企業(yè)所得稅匯算清繳,是只調(diào)表不調(diào)賬。

