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送心意

袁老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-04-03 23:38

差額收入對(duì)嗎?那賬務(wù)處理按收入 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)  支出:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款  這個(gè)按照實(shí)際的  但是申報(bào)表直接用差額后的收入填列是嗎

A星星 追問(wèn)

2017-04-03 23:46

好的 謝謝老師

袁老師 解答

2017-04-03 23:33

差額收入吧

袁老師 解答

2017-04-03 23:41

是的       是

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差額收入吧
2017-04-03 23:33:29
你好, 在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》中,按增值稅發(fā)票開(kāi)具金額、稅額填入第5行“6%稅率”第1和第2列、第3和第4列的“銷(xiāo)售額”、“銷(xiāo)項(xiàng)(應(yīng)納)稅額”;將支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門(mén)票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用填入第5行第12列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”。? 在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》中,按增值稅發(fā)票價(jià)稅合計(jì)填入第3行“6%稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓?zhuān)钡?列“本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷(xiāo)售額)”;將代支付的費(fèi)用填入第3行第3列“本期發(fā)生額”欄次。
2024-05-06 17:01:09
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)是的 不能超出
2022-01-21 15:23:49
你好,同學(xué) 正常填寫(xiě)申報(bào),然后有一個(gè)免稅里面選擇你享受免稅 的文件
2020-05-12 16:17:56
你好需要申報(bào)的,同學(xué)
2022-01-26 16:48:38
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