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閃耀
于2017-04-03 22:10 發(fā)布 ??945次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-04-05 08:51
老師,所得稅季報年報中沒有這欄可填,只有增值稅預交可填
鄒老師 解答
2017-04-03 22:12
你好,填寫在本年度預交所得稅欄次
2017-04-05 08:52
你好,所得稅年度申報表沒有本年度累計預交所得稅欄次?
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在項目所在地預交的所得稅,所得稅年報中沒有這一欄,該如何填寫?
答: 你好,填寫在本年度預交所得稅欄次
去年公司有虧損,如果21年所得稅年報在今年1季度預交所得稅之前報完,是不是1季度就可以直接彌補去年虧損了?
答: 你好,這個也是不能彌補。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年報的事,我當時預交了一部分所得稅,現(xiàn)在怎么調增呢
答: 你好,是什么情況需要調增?
老師好,18年12月外地施工按千分之2預交了1969元所得稅,今年該項目外地又預交了4干多所得稅,去年預交時分錄,借:應交稅費一應交所得稅1969元,貸:銀行1969元,我一直沒結轉到“所得稅費用”科目,截住“應交稅費-應交所得稅”借方余額有5969元,現(xiàn)匯算18年所得稅,,去年預交了的1969元我怎么申報、做分錄?怎么報匯算填報?另外今年預交的4千多要結轉到“所得稅費用”科目嗎??我公司所得稅是按季度收入在當?shù)仡A交的了,去年在當?shù)厝暌杨A交了45500元所得稅,這當?shù)仡A交結轉到了:“所得稅費用”科目了,謝謝老師??!
討論
2019年12月外地項目在當?shù)仡A交企業(yè)所得稅,我們報2019年企業(yè)所得稅的時候,沒有把這個預繳的企業(yè)所得稅上報,現(xiàn)在要怎么補申報處理呢?
同問 預繳所得稅年報填哪里 32行是灰色的
2018年年報公司虧損,但季度有預交所得稅應怎么退。
老師,我資產負載表的利潤是-35891.68,年報表是-34867.92,正好差了預交所得稅1023.76,怎么辦
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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鄒老師 解答
2017-04-03 22:12
鄒老師 解答
2017-04-05 08:52