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送心意

丁丁

職稱中級會計師

2022-03-22 06:43

同學(xué),你好!是可以的

程芳 追問

2022-03-22 06:47

稅務(wù)報表怎么處理呢?需要調(diào)增嗎?

丁丁 解答

2022-03-22 06:49

所得稅匯算清繳前,收到暫估相應(yīng)的發(fā)票,不用調(diào)整,清繳前沒有收到相應(yīng)的發(fā)票,成本數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)調(diào)減,調(diào)表不調(diào)賬

程芳 追問

2022-03-22 06:55

老師,我是12月預(yù)售產(chǎn)品,票已開款已收貨未發(fā)(原料也未到庫,全部暫估),本月實(shí)際發(fā)貨,這樣是要把12的暫估和收入成本數(shù)據(jù)都要紅沖嗎?本月按實(shí)際成本做賬嗎?

丁丁 解答

2022-03-22 07:07

那豈不是虛增收入,貴司的操作不符合收入確認(rèn)條件
后續(xù)還是不要這樣操作了。
收入是按照發(fā)票入賬的就可以不用管了,成本數(shù)據(jù)有相應(yīng)的發(fā)票收到的話就要沖掉暫估,按照實(shí)際入賬

程芳 追問

2022-03-22 07:09

那就是只要沖減暫估原料和成本數(shù)據(jù)嗎?收入有票但成本數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確不需要調(diào)嗎?

丁丁 解答

2022-03-22 07:24

很原材料暫估的都要跟著調(diào)的呢,畢竟不是實(shí)際的

程芳 追問

2022-03-22 07:27

老師只是調(diào)原料嗎?成本收入不需要調(diào)嗎?

丁丁 解答

2022-03-22 07:45

同學(xué),你好!不是已經(jīng)開發(fā)票了嗎?收入不是按照發(fā)票金額入賬的嗎?如果是就不用調(diào)
跟原材料相關(guān)的都要調(diào),原材料、成本都要調(diào),不真實(shí)的都要按照真實(shí)的調(diào)整

程芳 追問

2022-03-22 07:48

好的,明白了,謝謝老師

丁丁 解答

2022-03-22 07:48

不客氣,有空給個評價吧,多謝支持

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好!是可以的
2022-03-22 06:43:02
你好 可以的, 本月可以直接紅沖再做一筆正確的
2020-01-09 14:09:59
你好,費(fèi)用怎么又結(jié)轉(zhuǎn)成本的?如果涉及這2個的都要沖紅調(diào)回來的
2019-11-21 16:41:22
你好,如果你紅沖時,原來做的成本憑證沒有一并紅沖的話,成本就不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了。
2019-05-08 15:35:56
你好,針對這個問題有什么疑問?
2019-02-18 11:22:16
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