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送心意

方老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-04-02 13:12

請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司剛成立兩個(gè)月就換了股東,之前一直都沒(méi)有做賬,前期的費(fèi)用都沒(méi)有發(fā)票,現(xiàn)在要開(kāi)始見(jiàn)賬,請(qǐng)問(wèn)我該從何做起

嘟嘟馬 追問(wèn)

2017-04-02 19:32

前期買(mǎi)的機(jī)器設(shè)備都沒(méi)有發(fā)票,入不了賬怎么辦

方老師 解答

2017-04-02 10:57

借銀行存款100貸實(shí)收資本100 
借固定資產(chǎn)300貸銀行存款100應(yīng)付賬款200

方老師 解答

2017-04-02 19:29

按各科目現(xiàn)有的余額先編制期初余額,平衡后按每天發(fā)生收支情況進(jìn)行核算。

方老師 解答

2017-04-02 19:34

有金額的就可以入賬。

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借銀行存款100貸實(shí)收資本100 借固定資產(chǎn)300貸銀行存款100應(yīng)付賬款200
2017-04-02 10:57:30
你好,超過(guò)的部分這樣做分錄 借;銀行存款,貸;資本公積
2020-07-17 15:20:29
你好,計(jì)入資本公積
2019-05-21 17:46:39
借銀行存款貸實(shí)收資本
2019-04-30 19:23:26
沒(méi)有實(shí)際出資不做分錄的
2019-03-08 10:56:23
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