
你好,老師,請問在2021年之前的財(cái)務(wù)做賬時,支付的辦公用品,因?yàn)闆]有收到發(fā)票,直接做:借:應(yīng)付賬款-** 5000,貸:銀行存款5000;沒有入費(fèi)用類,稅務(wù)上報(bào)報(bào)表時也是按這個入了往來;到今年現(xiàn)在也還沒收到發(fā)票,若是后期不再有發(fā)票,請問這怎么做賬呢?稅務(wù)怎么調(diào)整呢?
答: 你好,學(xué)員,調(diào)整到費(fèi)用里面 后期也不會有發(fā)票嗎,可以替票,不然稅前不能扣除的
老師,平時老板等人購買汽油等物品和辦公用品用自己的錢,掛其他應(yīng)付款了,可以用銀行存款直接打入個人卡上嗎?
答: 如果是老板報(bào)銷的話,是可以打到個人卡上的。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司上個月要買個辦公用品7000元(領(lǐng)導(dǎo)要求分3次付款),我月初先支付了2000元,分錄是:借:預(yù)付賬款2000待:銀行存款上月底又付了4000元(還有1000沒有付),同時對方把7000的普票也離過來了,這個分錄怎么做
答: 借管理費(fèi)用 7000貸預(yù)付賬款2000 銀行存款4000 其他應(yīng)付款1000 或者其他應(yīng)付款直接用預(yù)付賬款也可以。


葉子 追問
2022-03-20 17:00
冉老師 解答
2022-03-20 17:00
冉老師 解答
2022-03-20 17:00
葉子 追問
2022-03-20 17:01
冉老師 解答
2022-03-20 17:02
葉子 追問
2022-03-20 17:08
冉老師 解答
2022-03-20 17:09