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送心意

廖廖老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-03-19 16:22

已經(jīng)調(diào)整一致是怎么調(diào)整的呢?理論把之前的調(diào)整憑證沖銷,然后再做正確的收款單據(jù)就可以

阿云 追問

2022-03-19 16:38

去年這客戶的應(yīng)收上有亂賬,財務(wù)主管在年底的時候就一次性把它調(diào)平兩個系統(tǒng)的賬一致?,F(xiàn)在商務(wù)那邊又突然說去年回款的還有個訂單在進銷存系統(tǒng)漏收款。

廖廖老師 解答

2022-03-19 16:39

那就把調(diào)整的做紅字沖會,再重新做正確的就可以

阿云 追問

2022-03-19 16:43

去年的已經(jīng)結(jié)賬了。而且都是把應(yīng)收沖其他收入去了。現(xiàn)在可以不用紅沖,直接入應(yīng)收沖其他收入嗎?

廖廖老師 解答

2022-03-19 16:45

這樣后續(xù)查賬可能會不清晰,操作是可以。

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已經(jīng)調(diào)整一致是怎么調(diào)整的呢?理論把之前的調(diào)整憑證沖銷,然后再做正確的收款單據(jù)就可以
2022-03-19 16:22:42
進銷存是你們的倉庫的吧
2020-03-22 08:11:41
發(fā)現(xiàn)錯誤的時候做調(diào)整分錄 借;應(yīng)收賬款 貸;銀行存款
2017-04-30 10:52:52
你好 1,用進銷存財務(wù)一體的軟件 還是分開的 ,是單位自行選擇的,沒有統(tǒng)一規(guī)定。 2,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做相應(yīng)的賬務(wù)處理,登記相應(yīng)的賬簿就是了 3,應(yīng)收賬款根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況據(jù)實處理,分別設(shè)置相應(yīng)明細核算就是了?
2022-04-10 21:14:18
您好,現(xiàn)在可以做一筆分錄進賬內(nèi)就行。
2017-12-06 18:17:06
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