我公司銷(xiāo)售小麥貨款282924.6元,已開(kāi)專(zhuān)票,但是與對(duì) 問(wèn)
你好了,這個(gè)酒對(duì)方有沒(méi)有給你開(kāi)票? 答
老師好!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)是怎么繳納稅費(fèi)的???平時(shí)的款項(xiàng) 問(wèn)
你好,這個(gè)也是一樣交增值稅及附加,然后個(gè)稅 可以進(jìn)入經(jīng)營(yíng)者的卡里面。 答
受益人信息備案怎么樣判斷是否可以免承諾申報(bào) 問(wèn)
哪些主體可以適用“承諾免報(bào)”? 答:根據(jù)《管理辦法》規(guī)定,同時(shí)滿(mǎn)足以下條件的備案主體,可以在承諾后免于備案受益所有人信息: 1.注冊(cè)資本不超過(guò)1000萬(wàn)元的公司、合伙企業(yè); 2.股東或合伙人全部為自然人; 3.不存在股東、合伙人以外的自然人對(duì)其實(shí)際控制或從其獲取受益; 4.不存在通過(guò)股權(quán)、合伙權(quán)益以外的方式對(duì)其實(shí)施控制或從其獲取受益的情形。 答
老師,我們公司在農(nóng)商行有承兌匯票,農(nóng)商行不給貼現(xiàn), 問(wèn)
同學(xué)你好, 自己不能給自己背書(shū)的, 答
小規(guī)模申報(bào)是按3%來(lái)免的,那做賬怎么和申報(bào)一致 問(wèn)
小規(guī)模收入,后邊的增值稅都是按1% 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交增值稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸:銀行存款 答

凈值和原值一樣,那凈值包含預(yù)計(jì)凈殘值那現(xiàn)值就等于凈殘值減去預(yù)計(jì)凈殘值嗎?
答: 你好,凈值是不同于原值的 現(xiàn)值是未來(lái)現(xiàn)金流量按一定折現(xiàn)率折現(xiàn)到現(xiàn)在的金額
老師,賬面凈值=賬面凈殘值 嗎?謝謝
答: 您好,賬面凈值和凈殘值完全不是一回事,凈殘值是指預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)可以收回的殘余價(jià)值扣除預(yù)計(jì)清理費(fèi)用后的數(shù)額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已知:原值820,2023年折舊155.8,2023年凈值365.58,開(kāi)始使用期限2021年1月,使用年限5年,求凈殘值率?謝謝老師
答: 你好,很高興為你作答
電腦報(bào)廢不能用就扔在那,還沒(méi)折舊完,累計(jì)折舊300 凈值700,預(yù)計(jì)凈殘值50,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做
給原值,折舊額,凈值,年限如何倒推凈殘值率原值1100,2023年折舊209,2023年凈值490.42,2021年開(kāi)始使用,年限5年
原值為1000000,預(yù)計(jì)凈殘值是4000,凈殘值律是多少??jī)魵堉德?凈殘值除以原值=0.004,對(duì)嗎?






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


