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送心意

王超老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2022-03-18 14:04

你好,這個(gè)要通過以前年度損益調(diào)整科目了
借,固定資產(chǎn)
貸,以前年度損益調(diào)整
然后
借,固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸,固定資產(chǎn)

有人與你立黃昏,有人問你粥可溫 追問

2022-03-18 14:08

這是直接做兩筆會計(jì)分錄嗎?

王超老師 解答

2022-03-18 14:09

是的,這個(gè)是要做兩筆分錄的。你后面再遇到其他的賬務(wù)處理,在進(jìn)行調(diào)整的

有人與你立黃昏,有人問你粥可溫 追問

2022-03-18 14:11

那他凈殘值剩6000多的話,賣5000多的話中間部分是計(jì)入到哪里呢

有人與你立黃昏,有人問你粥可溫 追問

2022-03-18 14:13

這個(gè)科目后面金額都是哪些呀

有人與你立黃昏,有人問你粥可溫 追問

2022-03-18 14:16

固定資產(chǎn)清理后面是它賣的金額嗎?

王超老師 解答

2022-03-18 14:17

那個(gè)差額,放到固定資產(chǎn)處置損益里面,如果是有責(zé)任人的,要放到其他應(yīng)收款里面。如果是有意外損失的,放到營業(yè)外,收入里面

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你好,這個(gè)要通過以前年度損益調(diào)整科目了 借,固定資產(chǎn) 貸,以前年度損益調(diào)整 然后 借,固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸,固定資產(chǎn)
2022-03-18 14:04:01
你好 借;固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊 , 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 ,貸;固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi) 借;資產(chǎn)處置收益 , 貸;固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2019-07-04 12:01:36
您好,可以入固定資產(chǎn)的,折舊前幾年的記入以前年度損益調(diào)整科目處理,2017年的記入管理費(fèi)用處理。折舊按4年計(jì)提。
2018-01-06 17:00:29
如果只是累計(jì)折舊寫成固定資產(chǎn)的,可以直接做相反分錄更正 借固定資產(chǎn)貸累計(jì)折舊
2018-12-18 18:05:33
可以看做是維修支出 借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款等科目
2018-12-22 10:16:05
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