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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-18 10:04

同學你好,是做會計分錄么?

云升云升 追問

2022-03-18 10:05

是的是的

立紅老師 解答

2022-03-18 10:14

同學你好
12月份,甲企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:
(1)12月5日,向乙企業(yè)賒銷商品一批,商品價目表標明的價格計算的金額為1 000萬元(不含增值稅),由于是成批銷售,甲企業(yè)給予乙企業(yè)10%的商業(yè)折扣。
借,應收賬款1017
貸,主營業(yè)務收入900
貸,應交稅費一應增一銷項117
(2)12月9日,一客戶破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應收賬款40萬元不能收回,確認為壞賬。
借,壞賬準備40
貸,應收賬款40
(3)12月11日,收到乙企業(yè)的銷貨款500萬元,存入銀行。
借,銀行存款500
貸,應收賬款500
(4)12月21日,收到以前年度已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應收賬款10萬元,存入銀行。
借,應收賬款10
貸,壞賬準備10
同時
借,銀行存款10
貸,應收賬款10

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同學你好,是做會計分錄么?
2022-03-18 10:04:01
您好 以前年度計提的壞賬準備可以全部轉(zhuǎn)回
2021-12-03 16:08:30
你好同學: 標準處理的是: 分錄只能寫在今年,但是是作為去年調(diào)整的分錄。 借:壞賬準備 貸:以前年度損益調(diào)整(實際是去年的“信用減值損失”) 按照會計差錯的分錄調(diào)整。
2022-03-02 17:51:19
你好 1 借,應收賬款1160 貸,主營業(yè)務收入1000 貸,應交稅費一應增銷160 2 借,銀行存款800 貸,應收賬款800 3 借,應收賬款2 貸,壞賬準備2 同時 借,銀行存款2 貸,應收賬款2 4 借,壞賬準備60 貸,應收賬款60 5 借,信用減值損失73 貸,壞賬準備73
2020-07-02 16:48:48
你好 1 借,應收賬款1160 貸,主營業(yè)務收入1000 貸,應交稅費一應增銷160 2 借,銀行存款800 貸,應收賬款800 3 借,應收賬款2 貸,壞賬準備2 同時 借,銀行存款2 貸,應收賬款2 4 借,壞賬準備60 貸,應收賬款60 5 借,信用減值損失73 貸,壞賬準備73
2020-07-02 10:50:24
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