
19年善意取得的增值稅專用發(fā)票,已經抵扣。現在稅務局要求更改2019年所得稅申報和當期的增值稅申報。我們有期末留底稅額。賬上如何做會計分錄。
答: 你好,同學,你直接大廳進行更正申報就可以了,數據會更新到你的所有報表中!根據申報調整科目到今年 的賬上就可以。要做分錄的話要知道你的更正是多交了還是少繳再做分錄。
老師請教個問題 增值稅申報表主表 20行 有期末留底稅額 但是期末未交稅額32行有數據 欠繳稅額行33行有數據 32 33行數據是一樣的 那這行的數據是怎么產生的呢
答: 你好,截圖下你說的申報表,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,增值稅申報表里面有個上期期末留底稅額,是不是就是上月進項勾選的,進項減去銷項的金額,這個金額可以放到第二月繼續(xù)抵扣嗎
答: 是進項減去銷項的金額,這個金額可以放到第二月繼續(xù)抵扣









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潘潘老師 解答
2022-03-17 22:01