老師您好 我們是一個(gè)國(guó)企,自己弄了個(gè)食堂,還有一個(gè) 問(wèn)
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問(wèn)
關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎? 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)最新的快遞費(fèi)(收派服務(wù)費(fèi))開(kāi)票的賦碼 問(wèn)
現(xiàn)在還是這個(gè)稅目和編碼,如果改了是沒(méi)法開(kāi)的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)按明細(xì)來(lái)開(kāi)就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問(wèn)
你好,可以的??梢蚤_(kāi)差額。 答

我3月14號(hào)接手帳,2月之前的帳別人可以來(lái)報(bào)銷(xiāo)嗎
答: 同學(xué),你好,2月之前的帳別人可以來(lái)報(bào)銷(xiāo)?是什么意思,沒(méi)太明白,不好意思。
?老師我想問(wèn)一下,銷(xiāo)售太陽(yáng)能熱水器屬于什么行業(yè),我該學(xué)習(xí)那個(gè)行業(yè)的賬,還有就是整個(gè)行業(yè)需要注意什么問(wèn)題,我剛接手,不知道該怎么下手
答: 你好!屬于商業(yè)零售注意一下增值稅和所得稅就可以
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
接手一家出口公司,去年的出口為申報(bào),今年轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)了!這筆帳應(yīng)該怎么做呢
答: 直接轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)就可以了。 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)賬務(wù)處理: 沖減出口銷(xiāo)售收入,增加內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)售收入。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--出口收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--內(nèi)銷(xiāo)收入 按照單證不齊出口銷(xiāo)售額乘以征稅稅率計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理: 對(duì)不符退稅規(guī)定、退稅憑證不全或其他原因造成無(wú)法退稅的,應(yīng)調(diào)整出口銷(xiāo)售成本,須辦轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)手續(xù)。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--外銷(xiāo)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--視同內(nèi)銷(xiāo) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)出口收入除以(1+征收率)*征收率 借:其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅--增值稅 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(出口退稅)紅字 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--外銷(xiāo) 紅字 貸 其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅----消費(fèi)稅 紅字 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--外銷(xiāo) 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(外銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)紅字

