如果銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,又有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并且又預(yù)繳增值稅了,這個(gè)分錄咋寫(xiě)啊
秀麗的眼睛
于2022-03-17 19:51 發(fā)布 ??902次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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你好,10月份 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7500 然后再都轉(zhuǎn)到未交增值稅上就可以了。
2021-10-10 16:00:31

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1萬(wàn),
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2500
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅6500
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅3000。
最后只需要交3500
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款3500。
2021-10-10 15:58:30

首先你這一塊兒這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額,你可以在一月份的時(shí)候經(jīng)常稅額轉(zhuǎn)出。可以先減掉分包款,去預(yù)繳稅款,這個(gè)是可以的。這個(gè)收費(fèi)我們不是特別清楚。
2020-01-17 00:04:47

您好,最后應(yīng)交稅費(fèi)是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
2022-03-17 20:02:29

你好
那么次月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)該如何處理?銷項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)200
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)500
貸:應(yīng)勻稅費(fèi)——應(yīng)進(jìn)(進(jìn)) 200
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 300
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 300
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 300
2020-04-01 16:33:59
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