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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-04-01 09:34

那是不是應(yīng)該用到以前年度損益調(diào)整這個科目調(diào)整以前年度的未分配利潤

冰清一潔 追問

2017-04-01 09:38

老師能說具體些嗎,謝謝

鄒老師 解答

2017-04-01 09:27

你好,沖銷當(dāng)時暫估的 分錄

鄒老師 解答

2017-04-01 09:34

你好,損益科目這樣調(diào)整

鄒老師 解答

2017-04-01 09:39

借;應(yīng)付職工薪酬等科目  貸;以前年度損益調(diào)整 
借;以前年度損益調(diào)整  貸;利潤分配——未分配利潤

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相關(guān)問題討論
你好,沖銷當(dāng)時暫估的 分錄
2017-04-01 09:27:28
你好,企業(yè)發(fā)生的各項勞務(wù)成本,借記本科目,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)成本會計分錄,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,計提工資時候的會計分錄借,費用或者成本類科目(制造費用),貸應(yīng)付職工薪酬
2019-06-10 10:46:20
借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 借 銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 借 其他業(yè)務(wù)成本 維修費用 貸 銀行存款
2019-12-16 16:20:15
你好!借工程施工-合同成本-人工費 貸應(yīng)付職工薪酬等
2017-07-12 11:28:03
勞務(wù)成本不能暫估入賬,發(fā)生多少入多少,沒有發(fā)生的可以計提出來,但不屬于估。 就像企業(yè)工資一樣,按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則計提,當(dāng)期費用成本計入當(dāng)期,跨年度的也一樣處理。 勞務(wù)費暫估怎么做會計分錄? 答:分錄如下: 借:勞務(wù)成本-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2020-01-10 18:49:13
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