
你好,因?yàn)槿ツ隂]有收到票,去年預(yù)提了成本,現(xiàn)在收到票,應(yīng)該怎么做賬?
答: 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
我去年12月暫估了成本,但是付了一部分款。今年一月才收到票。怎么做賬呢
答: 你好,當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 去年暫估的成本今年收到票了怎么做賬呢
答: 你好,需要計(jì)入去年的賬務(wù)中。






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2022-03-17 12:07
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