
2021年誤填了非公司員工的個(gè)稅,誤報(bào)了十個(gè)月累計(jì)四萬,但是是不交稅的,他有自己公司給申報(bào),到2022年退稅時(shí)發(fā)現(xiàn)多了我公司給誤報(bào)的四萬應(yīng)該怎么解決
答: 同學(xué)您好,那您去稅務(wù)局做更正申報(bào)
老師你好!我們公司有個(gè)同事,她在自己任職的公司領(lǐng)工資,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候沒超過5000 她還在另一個(gè)公司領(lǐng)500,也申報(bào)個(gè)稅,沒交稅。請(qǐng)問老師這種在兩個(gè)公司報(bào)個(gè)稅的是累計(jì)不超5000 就不交稅?還是?麻煩老師了,盡量詳細(xì)一點(diǎn),謝謝老師o(^o^)o
答: 是的 合計(jì)不到五千不需要交稅的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中,累計(jì)應(yīng)交個(gè)稅 小于 已交稅額+當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。這種情況怎么處理呢?
答: 你好,匯算清繳申請(qǐng)退稅就可以的。

