
公司剛建賬套,期初數(shù)如下:銀行存款58284.74,應(yīng)收賬款10753,庫存商品57611.53,合計借方126649.27,試算不平衡,應(yīng)該怎么處理?
答: 你好; 如果你所有科目都盤點了 。那么你就把差異計入利潤分配去? ; 到時 后期 查詢到有? 問題在調(diào)整利潤分配??
公司剛建賬套,期初數(shù)如下:銀行存款58284.74,應(yīng)收賬款10753,庫存商品57611.53,合計借方126649.27,試算不平衡,應(yīng)該怎么處理?
答: 你好,學(xué)員,沒有其他科目的話,差額調(diào)到未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1.總部采購借:庫存商品-總部 414 貸:銀行存款 4142.總部出貨給A店,掛應(yīng)收借:應(yīng)收賬款-A店 414 貸:庫存商品-總部 414
答: 你好,你想問什么問題

