
你好,在在其他應(yīng)付款和往來資金里購固定資產(chǎn),怎么做分錄,借:其他應(yīng)付款-工作室 貸:其他應(yīng)收款-往來資金,固定資產(chǎn)咋表現(xiàn)出來呢
答: 借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款就可以了
老師,記賬公司承接了一家貿(mào)易公司的賬,原來的賬本上提現(xiàn)有其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,固定資產(chǎn),但是上傳電子稅務(wù)局的財(cái)報(bào)上都沒提現(xiàn)這個數(shù)據(jù)。現(xiàn)在我要建賬,我如何去校對這些有疑問的數(shù)據(jù)?如果這些數(shù)據(jù)不存在,我如何核銷?
答: 您好,您與對方公司進(jìn)行一個核對,如果沒有就要轉(zhuǎn)銷掉,要與稅務(wù)溝通你轉(zhuǎn)銷這個事,才可以正常的處理掉掉,就是報(bào)批一下就好同學(xué)。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去年借款購買固定資產(chǎn)2000和辦公費(fèi)600。沖銷時借:固定資產(chǎn)2000,借:其他應(yīng)付款600;貸:其他應(yīng)收2600。把業(yè)務(wù)活動商品服務(wù)600錯選成其他應(yīng)付款。去年已結(jié)賬并決算報(bào)表也編輯提交。今年我怎么調(diào)整錄錯的這憑證
答: 您好,借其他應(yīng)付款-600貸其他應(yīng)收款-600
公司注銷的時候應(yīng)付賬款里和其他應(yīng)付款都有賬還有其他應(yīng)收款都有賬,但是公司虧損9萬多,這種要怎么平賬才能注銷呢。
老師你好我想問一下我們想把現(xiàn)金、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款科目的期初余額不真實(shí)的部分全部轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款,怎么做啊,對外使用
注銷公司稅務(wù)應(yīng)如何處理,其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付款,還有應(yīng)收應(yīng)付賬款就掛在報(bào)表上嗎?
老師你好,我們想把現(xiàn)金、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款的期初余額中不真實(shí)的部分轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,怎么做啊,對外使用


巡山小妖精?? 追問
2022-03-16 17:20
meizi老師 解答
2022-03-16 17:26
巡山小妖精?? 追問
2022-03-16 17:51
meizi老師 解答
2022-03-16 18:00
巡山小妖精?? 追問
2022-03-16 19:49
meizi老師 解答
2022-03-16 19:50
巡山小妖精?? 追問
2022-03-16 19:54
meizi老師 解答
2022-03-16 19:56
巡山小妖精?? 追問
2022-03-16 19:57
meizi老師 解答
2022-03-16 20:51