
你好,在在其他應付款和往來資金里購固定資產(chǎn),怎么做分錄,借:其他應付款-工作室 貸:其他應收款-往來資金,固定資產(chǎn)咋表現(xiàn)出來呢
答: 借固定資產(chǎn)貸其他應付款就可以了
老師,記賬公司承接了一家貿(mào)易公司的賬,原來的賬本上提現(xiàn)有其他應收款,其他應付款,固定資產(chǎn),但是上傳電子稅務局的財報上都沒提現(xiàn)這個數(shù)據(jù)?,F(xiàn)在我要建賬,我如何去校對這些有疑問的數(shù)據(jù)?如果這些數(shù)據(jù)不存在,我如何核銷?
答: 您好,您與對方公司進行一個核對,如果沒有就要轉(zhuǎn)銷掉,要與稅務溝通你轉(zhuǎn)銷這個事,才可以正常的處理掉掉,就是報批一下就好同學。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們單位為了食堂周轉(zhuǎn),來借款,但是賬上只有一筆其他應付款(財政局要求做成往來不能做收入),借款的時候分錄我可以做成借:其他應付款 貸:其他應收款嗎?
答: 同學,你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款

