甲公司為一家商業(yè)企業(yè),屬于增值稅小規(guī)模納 稅人,年應(yīng)稅銷售額為400萬元,該公司年購貨 金額為350萬元。乙公司也為一家商業(yè)企業(yè),年 應(yīng)稅銷售額為300萬元,屬于增值稅小規(guī)模納稅 人,該公司年購貨金額為250萬元,以上金額均 不含增值稅,購貨均取得稅率為13%的增值稅 專用發(fā)票。此時,假設(shè)甲公司有機會合并乙公 司,且是否合并乙公司對自身經(jīng)營基本沒有影 響。 工作要求]請對上述業(yè)務(wù)進行納稅籌劃。
愛撒嬌的身影
于2022-03-15 17:19 發(fā)布 ??2291次瀏覽
- 送心意
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2022-03-15 17:22
你好,從增值稅角度來看可以合并,合并后成為一般納稅人,取得進項進行抵扣,稅負率=((400+300)-(350+250))*13%/700,低于小規(guī)模納稅人3%稅負
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你好,從增值稅角度來看可以合并,合并后成為一般納稅人,取得進項進行抵扣,稅負率=((400%2B300)-(350%2B250))*13%/700,低于小規(guī)模納稅人3%稅負
2022-03-15 17:22:19

您好,這個沒有其他了吧
2023-06-09 20:27:04

你好 你可以去看看你稅局是否有你行業(yè)的專門優(yōu)惠政策 也可以看看小規(guī)模的月不超過10萬季度不超過30萬是免增值稅的 ,滿足小微企業(yè)也是可以享受企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策的
2019-06-20 10:12:37

同學(xué),你好
企業(yè)的應(yīng)納稅額=銷項-進項
2022-04-03 16:47:50

你好,這個需要據(jù)實納稅,沒有什么籌劃空間啊?
2023-05-23 15:51:20
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