老師好!請(qǐng)問(wèn)下當(dāng)月的印花稅是怎么算出來(lái)的?如果只 問(wèn)
買賣合同印花稅:一般是以購(gòu)入商品(原材料,庫(kù)存商品,工程物資,固定資產(chǎn)(不含房地產(chǎn))和銷售商品的不含稅收入合計(jì). 跟個(gè)體戶或者自然人的買賣合同除外,不交印花稅 答
老師,您好,咨詢你個(gè)問(wèn)題,就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨 問(wèn)
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用 答
老師,公司造廠房期間的銀行貸款產(chǎn)生的利息,也是算 問(wèn)
是的,你的理解是對(duì)的。 答
老師,這個(gè)月收到縣人才綜合服務(wù)中心,轉(zhuǎn)來(lái)3650元穩(wěn) 問(wèn)
借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 不用繳增值稅 答
付款的那 些到底是記應(yīng)付賬款,還是費(fèi)用還是成本 問(wèn)
若是供應(yīng)商 掛應(yīng)付賬款 答

我們是購(gòu)買方,現(xiàn)在發(fā)票有誤,但是我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,我們要開紅字信息表,我們應(yīng)該怎么開,因?yàn)橛袖N售折讓,我們填金額的時(shí)候應(yīng)該填多少,麻煩把數(shù)據(jù)寫出來(lái)
答: 同學(xué)您好,您是這整張發(fā)票都紅沖是嗎
我們是購(gòu)買方,現(xiàn)在發(fā)票有誤,但是我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,我們要開紅字信息表,我們應(yīng)該怎么開,因?yàn)橛袖N售折讓,我們填金額的時(shí)候應(yīng)該填多少,麻煩把數(shù)據(jù)寫出來(lái)您好 要根據(jù)發(fā)票上的兩行對(duì)應(yīng)填開商品折扣怎么開紅字信息表
答: 你好,你開的時(shí)候按折扣之后的來(lái)開就行。 購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購(gòu)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司受到外單位開來(lái)的紅字發(fā)票一份,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)一并給了我公司,我公司財(cái)務(wù)人員拿著紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局進(jìn)行了認(rèn)證并抵扣,請(qǐng)問(wèn)1、紅字發(fā)票抵扣聯(lián)能否認(rèn)證抵扣?2、紅字發(fā)票抵扣聯(lián)若不能進(jìn)行認(rèn)證抵扣應(yīng)...
答: 我公司受到外單位開來(lái)的紅字發(fā)票一份,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)一并給了我公司,我公司財(cái)務(wù)人員拿著紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局進(jìn)行了認(rèn)證并抵扣,請(qǐng)問(wèn)1、紅字發(fā)票抵扣聯(lián)能否認(rèn)證抵扣?2、紅字發(fā)票抵扣聯(lián)若不能進(jìn)行認(rèn)證抵扣應(yīng)進(jìn)行怎樣的稅務(wù)處理?抵扣聯(lián)是否應(yīng)交還開具方?謝謝。.


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2022-03-15 14:38
文老師 解答
2022-03-15 15:18
文老師 解答
2022-03-15 15:19