新成立公司,9月份工資,10月份發(fā)放,社保、公積金個人 問
同學(xué),你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金 答
老師好,請問贈送的商品 分錄怎么做啊 問
按視同銷售進行處理 答
老師,新的所得季報表里面,實際支付給職工的應(yīng)付職 問
你看這些圖片哦,上面有 答
報稅時,繳納稅款應(yīng)該選擇哪種方式付款,我們是國企, 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款:下載繳款憑證,提前安排資金到賬,交銀行扣款;也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶,用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費。若簽了三方協(xié)議,需確保扣款時賬戶有資金再用。 答
外貿(mào)出口商貿(mào)企業(yè)。將貨物(需要出口的)運輸至港口 問
若無內(nèi)銷,不能進項抵扣 答
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上次有問題的88根981元的貨退回來了,然后今天是銷售了4684元減981元就等于3703元之前的錢已經(jīng)付清了,今天實際只收到3703元貨這個我改怎么做賬?怎么做分錄呢?
比如我給A公司做了10萬塊錢的物品,開票也開了10萬,但是因為質(zhì)量問題,A公司要扣除我1萬塊錢的費用,實際就支付我9萬,賬務(wù)如何處理,票對方不退回怎么辦?
老師你好,網(wǎng)銀里的備注和實際不符,我做賬按照真實情況來做,這樣與網(wǎng)銀回單里的摘要就不一樣了,這樣會不會有影響,怎么樣辦法可以補救


程芳 追問
2022-03-14 16:42
玲老師 解答
2022-03-14 16:48
程芳 追問
2022-03-14 16:54
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2022-03-14 17:04