
?老師,朋友有張承兌54萬,著急用錢,我剛好有50萬現(xiàn)金,我倆商定我給他50萬現(xiàn)金,54萬的承兌歸我了,日常無業(yè)務(wù)往來,我的會計分錄應(yīng)如何處理?
答: 您好 借:應(yīng)收票據(jù) 54 借:財務(wù)費用 -4 貸:銀行存款 50
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我單位收到對方單位付款的電子承兌匯票。那我單位急著用錢就用電子承兌匯票給其他單位套現(xiàn)了,請問我該如何做會計分錄的,50萬的承兌匯票,其他單位只給我單位43萬的銀行存款,這個中間的差額,我該怎么計呢?
答: 中間的7萬不給了嗎?





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