
12月15日,某事業(yè)單位對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行清查,確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款45000元(收回后不需要上繳財(cái)政的應(yīng)收賬款3500元,收回后需要上繳財(cái)政的應(yīng)收賬款1000元),確實(shí)無(wú)法收回的其他應(yīng)收款4000元,按規(guī)定程序向財(cái)政部門(mén)申請(qǐng)核銷(xiāo)。12月20日,財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)核銷(xiāo)上述無(wú)法收回的應(yīng)收賬款。根據(jù)應(yīng)收賬款清查明細(xì)表和財(cái)政部門(mén)的皮膚等單據(jù)填制記賬憑證。( 考慮核銷(xiāo)收回后不需上繳財(cái)政的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款與核銷(xiāo)收回需上:繳財(cái)政的應(yīng)收賬款分別做分錄)(1)核銷(xiāo)收回后不需上繳財(cái)政的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款( 2)核銷(xiāo)收回需上繳財(cái)政的應(yīng)收賬款
答: 借,壞賬準(zhǔn)備35000 貸,應(yīng)收賬款35000 預(yù)算會(huì)計(jì)不處理 借,應(yīng)交財(cái)政款10000 貸,應(yīng)收賬款10000 預(yù)算會(huì)計(jì)不處理
事業(yè)單位做賬問(wèn)題1重特病個(gè)人繳費(fèi)入單位轉(zhuǎn)款賬戶怎么記賬借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款這樣對(duì)不對(duì)2這不屬于政府撥款,是個(gè)人繳款,所以我認(rèn)為該記賬憑證沒(méi)有關(guān)聯(lián)的預(yù)算憑證,對(duì)不對(duì)?如果不對(duì),它的預(yù)算怎么記賬?謝謝
答: 1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是對(duì)的 2.理解對(duì)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好,我單位是事業(yè)單位,12月份人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政未撥付我們用自有資金墊付的。我掛到了其他應(yīng)收賬款里。老師,我掛的往來(lái)的這部分資金需要做預(yù)算嗎?墊付的這筆人員經(jīng)費(fèi)不屬于當(dāng)年的預(yù)算收入。如果明年財(cái)政撥回這筆資金,我收到這筆人員經(jīng)費(fèi)后我再?zèng)_銷(xiāo)其他應(yīng)收款這時(shí)再做預(yù)算支出可以不?
答: 您好,這個(gè)是可以的,可以

