
木木老師,你發(fā)生時 借,x費用 貸,其他應(yīng)收款1400 這個1400怎么平賬,麻煩寫分錄
答: 同學(xué)您好,您之前付款的時候,應(yīng)該已經(jīng)做了借其他應(yīng)收款貸銀行存款或庫存現(xiàn)金
老師:請教一下,如果A公司被B吸收合并。合并時,A公司有其他應(yīng)收款-B代繳費用。在做B公司的合并分錄時,應(yīng)該如何做?
答: 您好!合并抵消分錄的做法是這樣的:借:其他應(yīng)付款-A公司,貸:其他應(yīng)收款-B代繳費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,請問認(rèn)繳制下,現(xiàn)在股東未到繳款期,費用都是股東出的,工資也是股東自已拿錢發(fā)的,分錄可否做成:借 工資(費用)貸:其他應(yīng)收款-股東,這樣是否有稅務(wù)風(fēng)險,謝謝
答: 您好,如果您股東欠公司錢的話可以這樣做的,但是您股東的其他應(yīng)收余額不能大,最好不跨年


可愛多 追問
2022-03-14 06:33
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2022-03-14 06:34
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2022-03-14 06:34
文老師 解答
2022-03-14 06:41
文老師 解答
2022-03-14 06:43