
我單位是財政全額撥款單位.以前年度收入沒走其他收入而是走在應(yīng)付賬款科目,現(xiàn)在對方不要這筆錢了,直接給我單位,請問如何要把這筆賬調(diào)整過來,財務(wù)會計和預(yù)算會計應(yīng)如何做賬
答: 同學(xué)您好, 借:其他應(yīng)付款 ? 貸:其他收入 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—期初余額調(diào)整 ? 貸:其他預(yù)算收入
我們單位是財政全額撥款單位.以前年度收入沒走其他收入而是走在應(yīng)付賬款科目,如果要把這筆賬調(diào)整過來財務(wù)會計和預(yù)算會計應(yīng)如何做賬
答: 你好! 財務(wù)會計,做分錄 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度盈余調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沖銷以前年度的會計科目,以前年度科目:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)取得實際成本后沖銷原科目:紅字,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 做正??颇浚阂郧澳甓葥p益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 這樣做對嗎?
答: 你好,這樣做是正確的。

