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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-12 09:33

您好
需要安裝的 支付的增值稅進(jìn)項稅額計入“應(yīng)交稅費(fèi)”這個科目借記

殷勤的含羞草 追問

2022-03-12 09:46

老師好!那就是說無論它需不需要安裝,不管它需不需要安裝,一切的增值稅進(jìn)項稅額都是通過“應(yīng)交稅費(fèi)”這個科目來記賬,對嗎?

bamboo老師 解答

2022-03-12 09:54

不管它需不需要安裝,可以抵扣的增值稅進(jìn)項稅額都是通過“應(yīng)交稅費(fèi)”這個科目來記賬

殷勤的含羞草 追問

2022-03-12 10:20

哦哦,可以抵扣這么記賬,那老師若是不可以抵扣的呢,這又要怎么來記賬?通過那個會計科目?

bamboo老師 解答

2022-03-12 10:23

不可以抵扣的需要安裝的計入在建工程 不需要安裝的計入固定資產(chǎn)

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同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
您好 就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05
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