老師,之前注冊資本是認繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

如果員工一個月工資8000 獎金11萬 除了繳納個稅 還有什么稅要再繳納么 比如說是年收入超過20萬要繳納除個稅以外的稅
答: 您好,不需要,現(xiàn)在是綜合計稅,年終獎金的可以一并計入工資計稅,也可以單獨計稅
老師你好,我月工資6000,但是只上班5個月,年收入不超過6萬,這種情況每月繳納個稅后能退稅嗎?
答: 同學(xué)你好,可以退稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年收入如下:1,每個月勞務(wù)報酬是3000元,個稅需要繳納420元,到手是2480元,年收入是29760元,一年繳納的個稅是5040元2,每個月工資收入是3500元(已經(jīng)扣除了五險),一年的收入是42000元3,一年的總共收入是71760元整4,一年繳納的個稅錢是5040元想問的是:年底是怎么清算的呢?這個收入是可以退還多少錢呢?還是需要補繳納多少錢呢?任職一家公司是正式員工,一家是勞務(wù)合同
答: 你好,年底會把你的工資和勞務(wù)報酬加一起,算作綜合所得,按綜合所得的稅率來算要交多少錢,再和你平時已經(jīng)交了的做對比,多退少補

