老師好,公司注冊(cè)資金800萬(wàn),減少注冊(cè)資金到100萬(wàn),請(qǐng) 問(wèn)
是減資的時(shí)候需要交嗎?工商減少后,稅務(wù)也沒(méi)有說(shuō)要把700萬(wàn)的印花稅交了呀?我想是不是700萬(wàn)的印花稅就可以免了? 答
老師:個(gè)體戶沒(méi)涉及稅問(wèn)題,5家店鋪股東不一樣,有虧有 問(wèn)
邏輯合理,結(jié)果正確:先按占股算劉某各店利潤(rùn) / 虧損合計(jì) 14500 元,加 C 店撤店應(yīng)退的 6250 元,再減新開(kāi)店出資 20000 元,最終應(yīng)付 750 元。嚴(yán)謹(jǐn)些需確認(rèn) C 店退的流動(dòng)租金屬可分配資金、新開(kāi)店出資有依據(jù)。 答
老師,年終獎(jiǎng)發(fā)的獎(jiǎng)金是稅前還是稅后呢? 問(wèn)
同學(xué),你好 發(fā)的是稅后的 答
工程未開(kāi)工 收到預(yù)收工程款 需要預(yù)繳增值稅 問(wèn)
工程未開(kāi)工 收到預(yù)收工程款 不需要預(yù)繳增值稅 答
老師,我們單位買了10萬(wàn)左右的酒,招待客人用,請(qǐng)問(wèn)開(kāi) 問(wèn)
你好,這個(gè)不能抵扣了。 計(jì)入借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。貸銀行存款等 答

你已在經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳中填了減除費(fèi)用,不可重復(fù)扣除。如需在綜所得年度匯算中填報(bào)、可先更正經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),
答: 你好 ; 意思是 每年6萬(wàn)費(fèi)用只能選擇一個(gè)地方扣除的 ;如果你 扣除了就不能 重復(fù)扣除; 要去改一個(gè)地方
您已在經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”,不可重復(fù)扣除。如您需在綜合所得年度匯算中填報(bào),可先更正經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),否則上述項(xiàng)目默認(rèn)為0。你在經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用” 提示我這個(gè),所以我現(xiàn)在不能進(jìn)行年度申報(bào),該怎么辦?
答: 同學(xué),你好,你注冊(cè)了個(gè)體吧。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您已在經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”,不可重復(fù)扣除。如您需在綜合所得年度匯算中填報(bào),可先更正經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),否則上述項(xiàng)目默認(rèn)為0。你在經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用” 提示我這個(gè),所以我現(xiàn)在不能進(jìn)行年度申報(bào),該怎么辦?
答: 你好; 你是不是有個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅; 你老板在其他公司 或者在本公司有報(bào)過(guò)工資薪金個(gè)稅的 ? 有的話只能選擇一個(gè)地方扣除6萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)的。

