老師,之前注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉庫給做倉儲(chǔ) 問
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈(zèng)送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

增值稅增量留底退稅,是針對(duì)哪個(gè)稅額,是不是去年沒有進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證,掛在了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就不能申請(qǐng)退稅,
答: 你好;? ??《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào))規(guī)定,自2019年4月1日起,試行增值稅期末留抵稅額退稅(以下稱留抵退稅)制度。為方便納稅人辦理留抵退稅業(yè)務(wù),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下: 一、同時(shí)符合以下條件(以下稱符合留抵退稅條件)的納稅人,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還增量留抵稅額: ?。ㄒ唬┳?019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個(gè)月(按季納稅的,連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬元; ?。ǘ┘{稅信用等級(jí)為A級(jí)或者B級(jí); ?。ㄈ┥暾?qǐng)退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的; ?。ㄋ模┥暾?qǐng)退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上的; ?。ㄎ澹┳?019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。 增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 二、納稅人當(dāng)期允許退還的增量留抵稅額,按照以下公式計(jì)算: 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60%
"增值稅留底退稅,是把增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的差額部分退還給企業(yè)對(duì)吧?與之對(duì)應(yīng)的勾選認(rèn)證平臺(tái)也就有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有勾選認(rèn)證。那增值稅留抵退稅除了需要填寫退稅申請(qǐng)表,勾選平臺(tái)這些沒有勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要進(jìn)行什么操作嗎?"
答: 增值稅留底退稅是指企業(yè)通過提交相關(guān)憑證,申請(qǐng)把增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的差額部分退還給企業(yè)。為了實(shí)現(xiàn)增值稅留底退稅,企業(yè)首先需要在稅務(wù)機(jī)關(guān)注冊(cè),然后在稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后,填寫增值稅留底退稅申請(qǐng)表,并上傳相應(yīng)的憑證,如銷項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銀行流水等,最后等待稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后,即可實(shí)現(xiàn)增值稅留底退稅。 對(duì)于勾選認(rèn)證平臺(tái)這些沒有勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,企業(yè)可以通過勾選認(rèn)證平臺(tái)實(shí)現(xiàn)發(fā)票認(rèn)證,只有認(rèn)證通過的發(fā)票才能獲得增值稅留底退稅的資格。另外,企業(yè)還可以提供其他的憑證材料,如購買原材料的發(fā)票、采購合同、庫存清單等,以便獲得增值稅留底退稅的資格。 從以上可以看出,增值稅留底退稅雖然可以減少企業(yè)的稅負(fù),但是企業(yè)要在申請(qǐng)退稅時(shí)提供認(rèn)可的發(fā)票和其他憑證材料,不僅審核手續(xù)繁瑣,而且也需要企業(yè)花費(fèi)一定的時(shí)間和精力來完成。拓展知識(shí):為了更好地實(shí)現(xiàn)增值稅留底退稅,企業(yè)還可以使用一些稅務(wù)管理軟件,這樣可以更輕松快捷地完成增值稅留底退稅的申請(qǐng)工作,從而提高企業(yè)的稅務(wù)管理水平。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問暫無收入無銷項(xiàng)稅額,所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都未認(rèn)證,填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額要填入到"稅款計(jì)算"那項(xiàng)的"進(jìn)項(xiàng)稅額"那一欄嗎?
答: 你認(rèn)證么,沒有認(rèn)證不需要填寫,賬上做借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額


霸氣的睫毛膏 追問
2022-03-11 17:41
meizi老師 解答
2022-03-11 17:42