請(qǐng)問(wèn)公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金是否有問(wèn)題? 問(wèn)
公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金,沒(méi)問(wèn)題。 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問(wèn)
查一下真實(shí)業(yè)務(wù)哪些沒(méi)票然后向提供了催收相關(guān)服務(wù)(如技術(shù)支持、外包協(xié)作等)的合作方,依法索取對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的合規(guī)發(fā)票; 若部分真實(shí)支出確實(shí)無(wú)法取得發(fā)票,按稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整,如實(shí)申報(bào)繳稅,絕不能通過(guò)虛開(kāi)發(fā)票 補(bǔ)票。 答
我們工程外包給工人,現(xiàn)在要給他們發(fā)勞務(wù)費(fèi),他們?cè)?/a> 問(wèn)
可以稅務(wù)代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票 答
資產(chǎn)減值損失屬于損益了科目嗎 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,轉(zhuǎn)出以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 問(wèn)
同學(xué),你好 你有申請(qǐng)留抵抵增值稅嗎?? 答

老師,企業(yè)所得稅收入確認(rèn)時(shí)間,其中有一項(xiàng)是采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托代銷(xiāo)的,以收到代銷(xiāo)清單時(shí)為確認(rèn)時(shí)間。這個(gè)說(shuō)的是代銷(xiāo)商品的這家公司嗎?代銷(xiāo)品和清單應(yīng)同時(shí)收到吧?已收到代銷(xiāo)清單,為確認(rèn)收入,那也意味著代銷(xiāo)品還不一定已經(jīng)賣(mài)出去。
答: 你好;? ? ?收到了代銷(xiāo)清單說(shuō)明貨物銷(xiāo)售出去了。 參考這個(gè) : 例2:A企業(yè)委托B企業(yè)銷(xiāo)售甲商品100件,協(xié)議價(jià)200元/件,該商品成本120元/件,B企業(yè)按協(xié)議價(jià)格出售給顧客,A企業(yè)按售價(jià)的10%支付B企業(yè)手續(xù)費(fèi)。B企業(yè)銷(xiāo)售了全部甲商品,并向A企業(yè)開(kāi)具了代銷(xiāo)清單(增值稅稅率13%)。 (一)A企業(yè)的稅務(wù)及會(huì)計(jì)處理 1.將甲商品交付B企業(yè)時(shí): 借:委托代銷(xiāo)商品 12 000 貸:庫(kù)存商品12 000 2.收到代銷(xiāo)清單時(shí): 借:應(yīng)收賬款——B企業(yè)22 600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)2 600(20 000×13%) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 12 000 貸:委托代銷(xiāo)商品 12 000 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 2 000 貸:應(yīng)收賬款——B企業(yè)2 000 3.收到B企業(yè)匯來(lái)的價(jià)款凈額(不含手續(xù)費(fèi))時(shí): 借:銀行存款20 600 貸:應(yīng)收賬款——B企業(yè)20 600 (二)B企業(yè)的稅務(wù)及會(huì)計(jì)處理 1.收到甲商品時(shí): 借:代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)20 000 貸:代理業(yè)務(wù)負(fù)債20 000 2.實(shí)際對(duì)外銷(xiāo)售商品時(shí): 借:銀行存款 22 600 貸:應(yīng)付賬款——A企業(yè) 20 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)2 600(20 000×13%) 3.取得A企業(yè)開(kāi)具的專用發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2 600 貸:應(yīng)付賬款——A企業(yè)2 600 借:代銷(xiāo)商品款20 000 貸:委托代銷(xiāo)商品20 000 4.支付A企業(yè)款項(xiàng)并計(jì)算代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)時(shí): 借:應(yīng)付賬款——A企業(yè)22 600 貸:銀行存款20 480 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入)2 000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)120
銷(xiāo)售代銷(xiāo)貨物采用收取手續(xù)費(fèi)方式,會(huì)計(jì)上面不確認(rèn)收入,增值稅視同銷(xiāo)售,所得稅需要確認(rèn)收入嗎?
答: 你好,申報(bào)所得稅時(shí)視同銷(xiāo)售要確認(rèn)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的疑問(wèn):一、個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的所有權(quán)到底屬于企業(yè),還是屬于企業(yè)辦稅人員;二、個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還企業(yè)是否該確認(rèn)收入,是否要交流轉(zhuǎn)稅和企業(yè)所得稅;三、個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還獎(jiǎng)勵(lì)給辦稅人員時(shí),是否要交個(gè)稅.
答: 個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還是屬于企業(yè)辦稅人員的,但是有的公司不會(huì)給到個(gè)人,所以作為公司的營(yíng)業(yè)外收入處理,這個(gè)不用繳納流轉(zhuǎn)稅的,如果作為營(yíng)業(yè)外收入,企業(yè)當(dāng)期盈利的話,就要交所得稅,如果獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)辦稅人員,免征個(gè)人所得稅


微信用戶 追問(wèn)
2022-03-11 16:17
meizi老師 解答
2022-03-11 16:23