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送心意

袁老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-03-29 11:40

二月份沒有進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),這個(gè)月增值稅明細(xì)帳是0,手工帳簿也要做帳。

張燕 追問

2017-03-29 12:16

張燕 追問

2017-03-29 12:38

袁老師 解答

2017-03-29 11:19

是的,不用留抵即可

袁老師 解答

2017-03-29 11:54

不用

袁老師 解答

2017-03-29 12:41

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是的,不用留抵即可
2017-03-29 11:19:01
您好,只是橫向合計(jì)。
2017-06-26 16:55:48
同學(xué),你好 那就是結(jié)轉(zhuǎn)出了問題
2021-10-08 11:27:32
一般納稅人在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅明細(xì)賬的借、貸方設(shè)置分析項(xiàng)目,在借方分析欄內(nèi)設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅等項(xiàng)目;在貸方分析欄內(nèi)設(shè)銷項(xiàng)稅額、出口退稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅等項(xiàng)目. 一般納稅人在應(yīng)交稅費(fèi)下設(shè)置未交增值稅明細(xì)賬,將多繳稅金從應(yīng)交增值稅的借方余額中分離出來,解決了多繳稅額和未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額混為一談的問題,使增值稅的多繳、未繳、應(yīng)納、欠稅、留抵等項(xiàng)目一目了然,為申報(bào)表的正確編制提供了條件. 進(jìn)項(xiàng)稅額專欄,記錄企業(yè)購入貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)而支付的、準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的增值稅額.企業(yè)購入貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)支付的進(jìn)項(xiàng)稅額,用藍(lán)字登記;退回所購貨物應(yīng)沖銷的進(jìn)項(xiàng)稅額,用紅字登記. 已交稅金專欄,記錄企業(yè)已交納的增值稅額.企業(yè)已交納的增值稅額用藍(lán)字登記;退回多交的增值稅額用紅字登記. 銷項(xiàng)稅額專欄,記錄企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)收取的增值稅額.企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)收取的銷項(xiàng)稅額,用藍(lán)字登記;退回銷售貨物應(yīng)沖銷銷項(xiàng)稅額,用紅字登記.
2021-12-07 20:15:20
你好,是月末余額貸方減借方
2020-04-30 21:11:30
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