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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-11 09:39

借其他應(yīng)收款貸銀行存款支付的分錄。

郭老師 解答

2022-03-11 09:40

然后你們單位承擔(dān)的那一部分借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)貸其他應(yīng)收款。
個人承擔(dān)的那個是從工資里扣除嗎?

沉默著歡喜 追問

2022-03-11 09:42

個人部分工資里面扣除

郭老師 解答

2022-03-11 09:43

借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、其他應(yīng)收款。

沉默著歡喜 追問

2022-03-11 09:48

老師 感覺還是不平,我們總的付款10800,公司承擔(dān)5700,員工承擔(dān)5100,發(fā)票合計是10800

郭老師 解答

2022-03-11 09:52

借其他應(yīng)收款貸銀行存款10800。

郭老師 解答

2022-03-11 09:52

借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸其他應(yīng)收款5700。

郭老師 解答

2022-03-11 09:52

借應(yīng)付職工薪酬工資貸、其他應(yīng)收款5100。

郭老師 解答

2022-03-11 09:52

能說一下哪一個不平嗎?

沉默著歡喜 追問

2022-03-11 10:00

5100專票的專票怎么體現(xiàn)

郭老師 解答

2022-03-11 10:01

好體現(xiàn)不了的,只能價稅合計做賬。

郭老師 解答

2022-03-11 10:02

選擇不抵扣,勾選價稅,合計做賬,福利費(fèi)的抵扣不了。

沉默著歡喜 追問

2022-03-11 10:03

公司扣除房租費(fèi)是稅前扣除還是稅后扣除這些有影響沒有,

郭老師 解答

2022-03-11 10:06

你好,福利費(fèi)按工資的14%抵扣企業(yè)所得稅。

沉默著歡喜 追問

2022-03-11 11:24

老師 我直接全部當(dāng)作公司付款這樣來做賬可以不

郭老師 解答

2022-03-11 11:26

可以的,可以這么做的。

沉默著歡喜 追問

2022-03-11 11:29

付款時:
借:其他應(yīng)收款 10800
貸:銀行存款 10800

收到發(fā)票后:
借:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
                                              10285.71
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 514.29
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 10800
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 10800
貸:其他應(yīng)收款  10800

郭老師 解答

2022-03-11 11:30

好,可以的,但是需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這個福利費(fèi)抵扣不了增值稅的。

沉默著歡喜 追問

2022-03-11 11:42

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 10800
貸:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
10285.71
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 514.29

沉默著歡喜 追問

2022-03-11 11:42

老師 這樣就可以了哈

郭老師 解答

2022-03-11 11:45

進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄不對,借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

沉默著歡喜 追問

2022-03-11 11:50

管理費(fèi)用-福利費(fèi)是不是要換成應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)

郭老師 解答

2022-03-11 11:51

不需要的,你這樣做的話,你的應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)是不是多了?
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出514。

沉默著歡喜 追問

2022-03-11 11:53

好的 謝謝老師?

郭老師 解答

2022-03-11 11:56

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
借其他應(yīng)收款貸銀行存款支付的分錄。
2022-03-11 09:39:47
您好,這樣做也是可以的,建議不用計提,交多少再計提多少就行了。
2018-03-27 22:14:47
借;勞務(wù)成本等科目 貸;銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-01-19 16:21:13
你好,記入營業(yè)外支出科目。
2022-09-02 16:35:59
你好,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,
2021-02-07 21:47:22
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