
去年的印花稅沒有計提,直接做到應(yīng)交稅金里,需要調(diào)整嗎?現(xiàn)在應(yīng)交稅金/印花稅的余額在借方
答: 你好? 借以前年度損益 調(diào)整? 貸應(yīng)交稅費?
之前交的印花有減免退回計提的時候是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅繳納的時候 借:應(yīng)交稅金-印花稅 貸:銀行存款 收到的時候做了 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-印花稅變成掛賬還有計提印花稅的余額,請問要怎么做分錄做平呢
答: 同學(xué) 收到的時候做 以下兩筆的紅字分錄? 計提的時候是 借:稅金及附加 (紅字)?貸:應(yīng)交稅金-印花稅? (紅字) 繳納的時候 借:應(yīng)交稅金-印花稅 (紅字)貸:銀行存款(紅字)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
印花稅需要計提嗎?計提時,借:營業(yè)稅金及附加-印花稅。 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅。 分錄對嗎?
答: 你好,計提分錄是正確的。
22年交印花稅分錄是借:應(yīng)交稅費 印花稅660 貸:銀行存款 660,當(dāng)年沒計提,23年應(yīng)交稅費 印花稅貸方年初余額-660,請問怎么處理
繳納印花稅需要計提嗎?計提時,借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交印花稅 交費時,借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交印花稅 貸 銀行存款。這樣做對嗎?
計提印花稅,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅。繳納印花稅,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,貸銀行存款。老師,這樣處理對不?


蘇漣漪 追問
2022-03-10 11:38
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2022-03-10 12:08
蘇漣漪 追問
2022-03-10 13:36
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2022-03-10 13:41
蘇漣漪 追問
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2022-03-10 14:05
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2022-03-10 14:07
蘇漣漪 追問
2022-03-10 14:08
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2022-03-10 14:15