
貿易型企業(yè),開了增值稅的進項專票,如果退稅不成功,可以抵扣內銷的增值稅嗎?
答: 同學你好 這個可以的 但是進項發(fā)票轉出了得重新開
我想咨詢哈 我們外貿企業(yè):有內銷和外銷退稅的業(yè)務 針對國內發(fā)生的因為外銷的費用取得專票 可以作為進項認證抵扣內銷的增值稅嗎?
答: 你好不能 抵扣不了的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我20年有一筆出口業(yè)務因為商品編碼錯誤導致不能退稅了。然后當時我還是按照免稅來申報的增值稅報表,對應的進項我計入了成本里?,F(xiàn)在稅務找到我讓我把這筆出口調整為視同內銷,有銷項。我現(xiàn)在已經調整了20年的報表,稅也繳了?,F(xiàn)在我怎樣調一下我的賬,做哪些會計分錄
答: 同學你好 那你直接做免稅的分錄
請問一下,出口的產品退稅率是0,就視同內銷交增值稅?,F(xiàn)在報關時貨源地寫錯了,會不會影響退稅呀?一定要更改報關單嗎?
老師,出口貨物,退稅率是0,查該商品退稅率,特殊商品標識:禁止出口/出口不退稅,這樣的怎么處理???要類似內銷交增值稅么?
老師, 外貿企業(yè), 既有出口業(yè)務, 又有內銷業(yè)務, 我的增值稅怎么算??? 國內采購的假發(fā),既出口一部分,又內銷一部分, 怎么算增值稅和出口退稅呢?

