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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2022-03-09 22:32

你好,借:管理費用等 貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
要申報

微信用戶 追問

2022-03-09 22:35

不發(fā)工資,只扣一個社保

微信用戶 追問

2022-03-09 22:36

我這樣做是不是不行

微信用戶 追問

2022-03-09 22:36

我是不是應該要做一張工資表,掛其他應付款

venus老師 解答

2022-03-10 07:09

要通過其他應付職工薪酬,企業(yè)不交,就沒有管理費用

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你好同學, 按照如下要求來做: 1、工資分配時: 借:管理費用或其他相關費用; 貸:應付工資薪酬--應付工資; 2、發(fā)放工資時: 借:應付工資薪酬--應付工資; 貸:其他應付款——社保(個人負擔部分)、住房公積金(個人負擔部分)、應交稅費、銀行存款或庫存現(xiàn)金; 3、交稅時: 借:應交稅費——個人所得稅; 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務,謝謝!
2022-02-18 10:55:14
你好,據(jù)實做就可以了。
2021-03-16 11:12:20
繳納社保,如果當時沒有計提直接做,借:管理費用-公司部分 其他應收款-個人部分 貸:銀行存款 ,計提工資,借:管理費用等-工資 貸:應付職工薪酬-工資 發(fā)放工資,借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 -個人部分社保 應交稅費-個稅 現(xiàn)金或銀行存款 ,繳個稅,借:應交稅費-個稅 貸:銀行存款
2016-09-28 13:46:21
你好,借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 要申報
2022-03-09 22:32:22
1.計提工資 借 管理費用(銷售或制造)13000 貸 應付職工薪酬-工資10000(社保3000等);2.計提個人承擔社保 借 其他應付款 1100 貸 應付職工薪酬-工資 1100;3.繳納社保 借 應付職工薪酬-社保3000 其他應付款1100 貸 銀行存款 4100;4.計提個稅所得稅 借 應付職工薪酬-工資 200 貸 應交稅費-應交個人所得稅 200;5.繳納個人所得稅 借 應交稅費-應交個人所得稅 200 貸 銀行存款 200;6支付公司 借 應付職工薪酬-工資 8700 貸 銀行存款 8700
2015-08-07 15:56:25
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