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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-09 15:52

對的是的,是這么做的。

鞋好穿腳知道 追問

2022-03-09 15:54

那做收入時其他應付款在貸方,交費時其它應付款也在貸方,不是有沖突嗎

郭老師 解答

2022-03-09 15:56

你好,你沒有做收入,做收入的時候借其他應付款貸,主營業(yè)務收入應交稅費。

鞋好穿腳知道 追問

2022-03-09 15:56

其他應付款不是應該在借方嗎

郭老師 解答

2022-03-09 15:56

你繳納的時候是公戶,支付的應該是貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-03-09 15:56

個人墊付的就是其他應付款。

鞋好穿腳知道 追問

2022-03-09 15:57

哦 知道啦,謝謝老師的指點。

郭老師 解答

2022-03-09 15:59

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
 計提時:   借:管理費用-工會經費   貸:應付職工薪酬-工會經費   繳納時:   借:應付職工薪酬-工會經費   貸:銀行存款   
2019-08-09 11:17:07
對的是的,是這么做的。
2022-03-09 15:52:27
你好,不需要做第二筆分錄,一直零申報有風險
2020-02-14 00:53:55
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