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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-09 15:48

借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
貸營業(yè)外收入或者其他收益
借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。

honey 追問

2022-03-09 16:03

進項留抵呢,直接進項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅借方?不用做會計分錄?

郭老師 解答

2022-03-09 16:03

進項可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額表示,劉迪。

honey 追問

2022-03-09 16:09

麻煩老師,這是之前的增值稅科目余額,前會計每月都沒結(jié)轉(zhuǎn),交稅通過已交稅金科目。如何結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整增值稅借方余額是11萬多呢

郭老師 解答

2022-03-09 16:11

把你的銷項和進項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后交稅的時候借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交稅金。

honey 追問

2022-03-09 16:15

貸記應(yīng)交稅費—應(yīng)交稅金?

郭老師 解答

2022-03-09 16:16

應(yīng)交稅費已交稅金做這個。

honey 追問

2022-03-09 16:21

抵減稅額也叫轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅?

郭老師 解答

2022-03-09 16:21

不是的,抵減稅額是單獨的科目。

honey 追問

2022-03-09 16:34

說錯了,我說的是應(yīng)交稅金好—增值稅-減免稅額。最后繳納時借:未交稅金貸:已交稅金,結(jié)轉(zhuǎn)后已交稅金還有貸方余額11萬多是怎么回事,之前的進項留抵都不反應(yīng),還有加計扣除的也不反應(yīng)

郭老師 解答

2022-03-09 16:38

你好,這個是免稅的,比如你金稅盤減免,就做這個科目。

郭老師 解答

2022-03-09 16:38

這個減免稅款也是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅和銷項進項是一樣的。

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老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
你好,這個只能說是會計上的要求,你要說有什么原因,也沒有具體的原因。
2024-05-11 09:49:38
轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額=銷項稅-進項稅-上月留抵稅,小于0時就不用結(jié)轉(zhuǎn)
2021-12-10 16:48:05
你好。這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報增值稅就行
2024-01-05 14:44:17
不是的,比如你月底算出來銷項多要借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 進項多借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2019-03-19 16:06:06
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