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送心意

悠然老師01

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-03-09 11:14

首先,21年的暫估已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用了,所以發(fā)票即便是跨年取得,不涉及進(jìn)項(xiàng)稅的情況下只要在匯算之前取得直接貼回去就可以的,付款直接借:應(yīng)付賬款-XX公司1萬(wàn),貸銀存

cc果凍 追問(wèn)

2022-03-09 11:19

可是之前暫估的時(shí)候?qū)懙氖?nbsp;借:管理費(fèi)用-暫估10萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款-暫估 10萬(wàn),現(xiàn)在做 借:應(yīng)付賬款-XX公司,貸:銀存,前面是暫估,后面是XX公司,不是沒(méi)有對(duì)上嗎。還有如果涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額的話怎么辦呢

cc果凍 追問(wèn)

2022-03-09 11:31

還有就是21年暫估的發(fā)票沒(méi)有齊的話怎么做賬呢,辛苦老師講詳細(xì)點(diǎn)哦,之前問(wèn)了好幾個(gè)其實(shí)我都沒(méi)怎么聽(tīng)懂,希望這次能明白,謝謝啦

悠然老師01 解答

2022-03-09 11:35

發(fā)票沒(méi)有齊全的話所得稅匯算要調(diào)增,賬務(wù)處理不變。如果涉及進(jìn)項(xiàng)稅的話
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)
       貸:應(yīng)付賬款

cc果凍 追問(wèn)

2022-03-09 12:53

前面有個(gè)問(wèn)題沒(méi)有回答,面是暫估,后面是XX公司,不是沒(méi)有對(duì)上嗎。

cc果凍 追問(wèn)

2022-03-09 12:57

還有就是湊的發(fā)票和21年暫估的發(fā)票沒(méi)有對(duì)上的話一點(diǎn)賬務(wù)處理都不用做嗎,直接在所得稅匯算清繳上調(diào)增就可以了,其他不用任何處理?不用以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤(rùn)調(diào)整嗎?還有前面漏回得問(wèn)題也麻煩回復(fù)一下

悠然老師01 解答

2022-03-09 13:08

差額如果小的話會(huì)計(jì)處理在22年,所得稅調(diào)整21年調(diào)就可以,如果差額大,需要修改21年報(bào)表,通過(guò)以前年度損益調(diào)整

cc果凍 追問(wèn)

2022-03-09 13:16

具體一點(diǎn),差額怎樣算大算小,差額小的話,在22年怎么會(huì)計(jì)處理,分錄寫(xiě)一下,所得稅22年的怎么調(diào)。差額如果大的話,具體怎么修改21年報(bào)表,沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目的話,怎么用未分配利潤(rùn)做分錄。還有老師之前的問(wèn)題一直沒(méi)有回答我,可是之前暫估的時(shí)候?qū)懙氖?nbsp;借:管理費(fèi)用-暫估10萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款-暫估 10萬(wàn),現(xiàn)在做 借:應(yīng)付賬款-XX公司,貸:銀存,前面是暫估,后面是XX公司,不是沒(méi)有對(duì)上嗎。老師可以不要跳著回答問(wèn)題,可以詳細(xì)一點(diǎn)嗎

悠然老師01 解答

2022-03-09 13:20

應(yīng)付賬款調(diào)整
借;應(yīng)付賬款-暫估
貸;應(yīng)付賬款-公司
差額一般幾百幾千都可以算小金額
借;管理費(fèi)用/利潤(rùn)分配/盈余公積
貸;應(yīng)付賬款-暫估

cc果凍 追問(wèn)

2022-03-09 14:20

最后面的那個(gè)分錄 借:管理費(fèi)用/利潤(rùn)分配/盈余公積 貸;應(yīng)付賬款-暫估  ,管理費(fèi)用感覺(jué)最好理解,就是借:利潤(rùn)分配或者借:盈余公積 其實(shí)不太懂,老師可以講解一下嗎,這兩個(gè)科目平時(shí)做賬我基本沒(méi)有用到過(guò),用在這里感覺(jué)不理解,謝謝

悠然老師01 解答

2022-03-09 14:30

這個(gè)就是通過(guò)以前年度損益調(diào)整的分錄。因?yàn)槟阒苯?1年調(diào)表了,所以在22年只能通過(guò)這個(gè)分錄,相當(dāng)于21年的利潤(rùn)在22年調(diào)賬,所以調(diào)的是資產(chǎn)負(fù)債表

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首先,21年的暫估已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用了,所以發(fā)票即便是跨年取得,不涉及進(jìn)項(xiàng)稅的情況下只要在匯算之前取得直接貼回去就可以的,付款直接借:應(yīng)付賬款-XX公司1萬(wàn),貸銀存
2022-03-09 11:14:24
你好,支付2019年匯算清繳費(fèi)用,一般是計(jì)入管理費(fèi)用—鑒證咨詢費(fèi)核算
2020-09-10 11:23:36
直接沖銷后,再按發(fā)票的金額入賬,按發(fā)票的費(fèi)用類型做期間費(fèi)用匯算清繳表。
2020-03-31 12:32:24
同學(xué)你好 匯算清繳之前來(lái)發(fā)票就可以
2022-03-16 09:50:53
您好 請(qǐng)問(wèn)款項(xiàng)需要支付嗎
2022-03-13 16:58:35
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