供應(yīng)商少給或者多給我們開具發(fā)票,金額只有幾分錢( 問
那些金額計入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出調(diào)整 答
老師請問一下,研發(fā)費用,如果小企業(yè)會計準(zhǔn)則用的是 問
同學(xué),你好 不是,也有資本化支出的 答
請問老師 公司請教教授編寫教材內(nèi)容后找出版社 問
你好,誰開發(fā)票給學(xué)生?出版社,是嗎? 答
請問合作社可不可以直接從公戶對農(nóng)戶支付土地流 問
可以直接從公戶對農(nóng)戶支付土地流轉(zhuǎn)費 答
老師,10月份申報9月份個稅并繳納了,這個個稅要在9 問
您好,不需要,10月支付工資的時侯再做就可以 答

一般納稅人 例 本期銷項稅額30 上期留抵稅額10 本期進(jìn)項勾選10 還需要繳納10的稅款 這一筆分錄從結(jié)轉(zhuǎn)到繳納怎么做會計分錄呢
答: 你好!其實,這個按現(xiàn)在規(guī)定,只需要做這個要繳納的10塊錢的分錄, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 10
上期留抵稅額還有余額,然后下個月我有銷項稅額,請問可以抵扣銷項稅額嗎?
答: 可以啊 留底稅額就是為了抵扣以后的銷項稅的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人,本月銷項稅額87878.17-進(jìn)項稅額12248.33-上期留抵金額325891.26=–250261.42,本月是不是不用交增值稅,,增值稅報表中上期留抵稅額就是稅對不?不是金額,可以直接銷項稅減去進(jìn)項稅再減去上期留抵稅額
答: 你好,是的,本月不需要交增值稅,本月留抵250261.42增值稅,增值稅報表中上期留抵稅額就是可以在以后月份直接抵扣的增值稅。


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2022-03-09 11:00
宋生老師 解答
2022-03-09 11:05
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2022-03-09 11:09
宋生老師 解答
2022-03-09 11:10