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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-08 19:24

你好,也就是不需要收這筆房租嗎?如果是的話,借銀行存款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

? 追問

2022-03-08 19:28

老師沖減可以嗎

郭老師 解答

2022-03-08 19:40

你好,沖減可以的,這個就是沖減的。

? 追問

2022-03-08 20:09

謝謝老師,那再問一下老師就是我們購買材料,但是先付款貨還沒有到和發(fā)票都沒有到,這樣做分錄是做預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款呀,我做的是應(yīng)付賬款,但是余額顯示是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2022-03-08 20:10

你好,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,
借應(yīng)付賬款貸銀行存款,
他的結(jié)果都是一樣的,
應(yīng)付賬款在借方有余額表示,提前支付出去的相當(dāng)于是預(yù)付賬款。

? 追問

2022-03-08 20:14

老師余額顯示在貸方負(fù)數(shù)對嗎,是代表啥意思呀,錢都已經(jīng)付完了

? 追問

2022-03-08 20:15

負(fù)責(zé)減少不是應(yīng)該在借方嗎

? 追問

2022-03-08 20:15

蒙啦我,不懂

? 追問

2022-03-08 20:16

我也是這么做的但是余額顯示在貸方負(fù)數(shù)沒懂

郭老師 解答

2022-03-08 20:19

你好,應(yīng)付賬款它是一個負(fù)債類的科目吧,他的余額是在貸方吧?

郭老師 解答

2022-03-08 20:19

所以發(fā)生在借方的,是不是應(yīng)該用貸方負(fù)數(shù)表示?

? 追問

2022-03-08 20:25

啊啊,謝謝老師,還有就是我們單位剛剛成立還沒有銷售商品,但是報銷費(fèi)用很多,我是做內(nèi)賬老師,有的沒有發(fā)票,就走公戶了,這樣會不會有什么影響呀,

? 追問

2022-03-08 20:25

會不會看著太虛假了

郭老師 解答

2022-03-08 20:28

實際業(yè)務(wù)的嗎
你們業(yè)務(wù)不多嗎

? 追問

2022-03-08 20:36

嗯嗯現(xiàn)在沒有業(yè)務(wù)都是費(fèi)用和成本

郭老師 解答

2022-03-08 20:38

那按你實際業(yè)務(wù)來就可以的。

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你好,也就是不需要收這筆房租嗎?如果是的話,借銀行存款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022-03-08 19:24:22
你好 可以這樣寫分錄 的
2019-12-27 19:14:47
你好,一般企業(yè)的倉庫租賃費(fèi)用本來就是應(yīng)當(dāng)計入管理費(fèi)用的 你認(rèn)為應(yīng)當(dāng)計入的科目是什么呢
2019-12-18 22:41:45
我5月底交的企業(yè)房產(chǎn)租賃費(fèi),沒入管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月底入管理費(fèi)用可以嗎 可以計入
2018-12-13 13:50:53
可以的
2017-07-06 10:18:24
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