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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-03-08 15:15

把 上年無(wú)票的紅沖 按發(fā)票入賬 

懵懂的小白菜 追問(wèn)

2022-03-08 15:23

能具體點(diǎn)兒?jiǎn)幔?br/>借:以前年度損益調(diào)整-5萬(wàn)
貸:應(yīng)付賬款-5

借:以前年度損益調(diào)整6萬(wàn)
       應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅(進(jìn)項(xiàng))7800
     貸:應(yīng)付賬款  67800

借:以前年度損益調(diào)整1萬(wàn)
      貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1萬(wàn)

1.這分錄對(duì)嗎?2.這個(gè)成本1萬(wàn)不能在今年抵扣成本了嗎?

玲老師 解答

2022-03-08 15:38

分錄 是對(duì)的,匯算前回來(lái)發(fā)票的能稅前扣除 不用調(diào)整的   不能抵今年的成本  這是抵去年的成本了 

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沒(méi)問(wèn)題,沒(méi)問(wèn)題,可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
把 上年無(wú)票的紅沖 按發(fā)票入賬?
2022-03-08 15:15:45
沖銷(xiāo)暫估的金額:借:應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。根據(jù)發(fā)票重新入賬:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款。
2020-01-12 17:47:09
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