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于2022-03-08 14:07 發(fā)布 ??859次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-03-08 14:08
你好; 稅費是走稅金及附加科目去處理的。 這個人做錯了
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那么管理費用還需要計提嗎?分錄怎么寫
答: 你好同學,請問同學問的是哪個事項的會計處理?
這個分錄為什么錯?稅金計提,借管理費用?
答: 你好; 稅費是走稅金及附加科目去處理的。 這個人做錯了? ?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在現(xiàn)實生活中社保是要計提,再做支付的分錄,還是不提 直接記管理費用好,,,公司員工的社?;径际枪境龅?/p>
答: 你好 社保需要計提后再支付的
老師,1、有資質(zhì)的被掛靠企業(yè)的收入來自掛靠項目收取管理費用對嗎,2、這個費用怎么計提?計提依據(jù)是什么,計提比例是多少?分錄怎么做?這個收入報稅的稅率是多少?
討論
廠房房租按年交的,上個月分攤完了,本月房租未交,本月是不是應該計提房租?那么分錄應該是怎樣的?借:管理費用/房租,那貸什么呢?
在2016年12月份計提累計折舊時候把金額想寫錯了,借管理費用_折舊40000,貸累計折舊40000?,F(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了,該如何調(diào)整,12月份正確的折舊是4000,現(xiàn)在分錄如何出,還能不能沖銷
5月份買的電腦5337,9月份才入賬,十月份是不是要做折舊分錄?借,管理費用,貸,累計折舊。金額5337*(1-5%)/3/12*4=563.35.十月份計提的金額是5337*(1-5%)/3/12=140.8375是否如此?若否該如何處理,求詳細解說,謝謝
做的社保分錄,直接按照銀行的扣款單做的沒有計提,結(jié)果期末結(jié)轉(zhuǎn)時管理費用是負數(shù),應該如何做正確呢
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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