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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-08 11:44

不是這樣做的,應(yīng)該是借庫存商品,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額100貸-應(yīng)付賬款。

懵懂的小白菜 追問

2022-03-08 11:57

那留底的進(jìn)項(xiàng)需要做賬嗎,需要的話怎么做

李霞老師 解答

2022-03-08 12:02

借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

懵懂的小白菜 追問

2022-03-08 15:08

要是到了下個(gè)月這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣了,分錄有是怎么處理?

李霞老師 解答

2022-03-08 15:13

下個(gè)月如果抵扣了,你就不用再做賬了,因?yàn)榈挚哿?,你要交稅的話,你就要?jì)提增值稅了,就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

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您好,是的,理解正確的
2020-07-07 16:45:25
然后,認(rèn)證了又未抵扣 借 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 這步是不對(duì)的,認(rèn)證了未抵扣,就喪失了抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的機(jī)會(huì)了,要將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入庫存商品成本。 您公司不是一般納稅人輔導(dǎo)期吧?
2019-07-24 09:53:00
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
都是放入應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面的
2018-08-03 09:09:27
你好!可以是可以,只是稍微麻煩點(diǎn)
2020-07-07 16:14:48
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