
老師你好,就是我公司2020年6月份支付了一筆款項(xiàng)沒有發(fā)票做的預(yù)付款,后來20年11月份發(fā)票到了也換了賬套,但是期初金額把這筆款漏了,賬套期初金額就不對(duì),但是發(fā)票金額又比期初的賬套金額要多,現(xiàn)在要攤銷了,我想補(bǔ)一筆預(yù)付款,但是貸方不知道放什么科目好,如果不補(bǔ)的話發(fā)票金額又對(duì)不上,這怎么處理好呀
答: 借預(yù)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
單位8月份預(yù)付了2019.6--2020.5月的房租6萬。實(shí)際上是12萬一年,免租半年,所以付了6萬。發(fā)票還沒到。付款的時(shí)候已經(jīng)掛在預(yù)付里了。想先攤銷,科目不知道怎么用了。
答: 你好!付款的時(shí)候怎么做的分錄?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原來掛預(yù)付帳款,次月發(fā)票回來想分一年攤銷,怎么走科目
答: 借;待攤費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款


繁榮的太陽 追問
2022-03-08 09:07
郭老師 解答
2022-03-08 09:07