
甲方人力資源公司做工資代發(fā)業(yè)務(wù),我們給乙方代發(fā)工資100萬(wàn)元,我們給乙方開(kāi)票100萬(wàn)元是我們的收入,繳納增值稅及附加稅。1、請(qǐng)問(wèn)老師我們的成本應(yīng)該是我們給發(fā)出去的工資銀行回單和工資表就可以入賬嗎?(這些回單和工資表做憑證的附加是否可以?)2、還是我們應(yīng)該在有什么成本發(fā)票呢?(如果是發(fā)票我們應(yīng)該從哪里取得呢?)
答: ?你好 1.? 你們這些人員工資是你們的 雇員發(fā)生的嗎 ?? 你是開(kāi)票了100萬(wàn)出去是嗎 ?? ?
老師,只有銀行回單,我們才能知道那筆回單是交增值稅,那一筆是附加稅?
答: 你好 查納稅申報(bào)表
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
9月發(fā)生的增值稅和附加稅,在9月份計(jì)提,還是在10月收到銀行付款回單時(shí),做分錄為:計(jì)提時(shí),借:稅金及附加 貸:增值稅、城建稅,地方教育費(fèi)附加、教育費(fèi)附加。繳納時(shí),借:增值稅、城建稅,地方教育費(fèi)附加、教育費(fèi)附加,貸:銀行存款
答: 9月份時(shí)候計(jì)提,10月份時(shí)候做繳納的分錄。
上月己繳納增值稅,本月還需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?可我剛打印出來(lái)的銀行單,上面有繳納扣款增值稅和附加稅的回單 扣款時(shí)間是上月
老師 增值稅轉(zhuǎn)到未交里了,附加稅計(jì)提了 年末的時(shí)候直接結(jié)轉(zhuǎn)了 現(xiàn)在有銀行回單 做賬的時(shí)候怎么做呀?
老師 增值稅轉(zhuǎn)到未交里了,附加稅計(jì)提了 年末的時(shí)候直接結(jié)轉(zhuǎn)了 現(xiàn)在有銀行回單 做賬的時(shí)候怎么做呀?


樊大大 追問(wèn)
2022-03-07 15:33
meizi老師 解答
2022-03-07 15:38
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2022-03-07 15:39
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2022-03-07 15:45
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2022-03-07 15:53
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2022-03-07 15:56
樊大大 追問(wèn)
2022-03-07 15:59
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2022-03-07 16:01